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镀锌钢管项目可行性研究报告

文章泉源:金年会咨询 作者:金年会咨询 阅读量:479 宣布时间:2023-04-03

一、项目基本概况

本项目主要生产产品为:镀锌钢管系列产品 ,达产年设计生产能力为30万吨。本项目总占地面积200亩 ,总修建面积103080.00平方米

项目的总投资为45000.00万元 ,其中 ,建设投资为40000.00万元(土建工程为14822.00万元 ,装备及装置投资19698.00万元 ,土地用度为3000.00万元 ,其他用度为1315.26万元 ,准备费1164.74万元) ,铺底流动资金为5000.00万元。

二、项目提出配景

钢铁工业是国民经济的主要基础工业 ,经由刷新开放以来特殊是近十年的生长 ,市场设置资源的作用一直增强 ,种种所有制形式的钢铁企业协同生长 ,产品结构、组织结构、手艺装备一直优化 ,有用支持了国民经济平稳较快生长。在我国工业化、城镇化历程中施展着主要作用。

“十三五”时代 ,我国生长仍处于可以大有作为的主要战略机缘期 ,钢铁工业将步入转变生长方法的要害阶段 ,既面临结构调解、转型升级的生长机缘 ,又面临资源价钱高涨 ,需求增速趋缓、情形压力增大的严肃挑战 ,产品同质化竞争加剧 ,行业总体上将泛起低增速、低盈利的运行态势。

热镀锌是钢铁构件浸入熔融的锌液中获得金属笼罩层的一种要领 ,具有较厚的致密纯锌层、铁锌合金层、团结牢靠、延展性强、消除焊接应力等性能特点 ,主要用于各行业的金属结构设施上 ,包括轻工、家电、电力、通讯、修建、汽车等领域。

热镀锌作为钢材最常见、最经济、最有用的防侵蚀要领 ,镀锌钢材的消耗与钢的生产亲近相关。凭证中国钢铁工业协会统计数据 ,2017 年以来 ,钢材、粗钢的供应市场逐渐回暖 ,2018 年产量划分达 11.06 亿吨、9.28 亿吨 ,同比增添 5.5%、6.6%。

热镀锌钢管是使熔融金属与铁基体反应而爆发合金层 ,从而使基体和镀层二者相团结。热镀锌是先将钢管举行酸洗 ,为了去除钢管外貌的氧化铁 ,酸洗后 ,通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混淆水溶液槽中举行洗濯 ,然后送入热浸镀槽中。热镀锌钢管基体与熔融的镀液爆发重大的物理、化学反应 ,形成耐侵蚀的结构细密的锌一铁合金层。合金层与纯锌层、钢管基体融为一体 ,故其耐侵蚀能力强。

从镀锌钢管行业市场整体来看 ,由于国家“稳中求进”的经济目的 ,随着新型城镇化的稳步推进 ,国家在基础设施建设、绿色能源方面的投资将加大 ,修建、汽车、家电等行业对钢材的需求将坚持一定的增添 ,镀锌钢管市场与其他钢材市场相比 ,市场需求仍坚持增添势头。

三、项目提倡缘由

鉴于以上配景 ,项目公司即是在我国镀锌钢管生长远景较好的行业配景、项目镀锌钢管产品市场需求日益兴旺、国家工业政策利好以及目今项目公司及项目实验地具备多方资源优势的情形下 ,提出的本次“年产30万吨镀锌钢管建设项目”。项目企业充分使用建设地富厚的资源、能源、人力本钱优势以及工业基础优势 ,将该项目打造成外地颇具规模的镀锌钢管产品生产基地。项目的建设将有助于石嘴山市相关行业的集聚 ,降低运营本钱;并关于加速外地工业结构优化升级 ,鼎力大举推进新型工业化生长历程 ,发动外地国民经济可一连生长具有起劲的意义。

四、项目建设须要性

1、增进项目工业结构优化升级的需要

为了加速项目地工业结构优化升级 ,鼎力大举推进新型工业化历程 ,就必需通过大项目机缘来壮大工业规模、提高工业占经济生产总值比重。这样才华借机抵达一直优化结构 ,提升工业综合竞争力的目的。该项目建成后 ,必将发动相关工业群的相互支持 ,提升古板工业的手艺装备和生产水平 ,增进形成协调生长的工业名堂 ,推动形成工业集群和循环经济。项目建成投产后 ,将推进区域经济生长的集聚效应 ,进一步拉动生产要素在区域间自由流动和优化设置 ,形因素工合理、主业突出、较量优势得以施展的区域工业结构 ,增进区域经济协调生长。为项目镀锌钢管生产在生长中提高、在提高中生长作出楷模 ,这为本次项目的上马提供了优异的落地情形。

2、推动我国钢铁行业可一连生长的需要

中国经济生长进入新常态 ,我国生长仍处在主要战略机缘期 ,生长的潜力、韧性和盘旋余地都很大 ,在从制造大国向制造强国转变的历程中 ,为钢铁工业提供了新机缘 ,创立新需求。在我国日趋前进的生长中 ,钢铁行业作为重工业和基础原质料工业 ,直接影响到国民经济的稳固运行。履历了以数目扩张为主的生长时期后 ,钢铁工业已进入了加速结构调解、周全提高竞争力为主的阶段。

我国钢铁工业的生长战略是 ,增添高附加值、高手艺含量合金钢材的品种和数目 ,知足市场的需求;增强环保 ,改善情形 ,推动钢铁产品升级换代。有条件的企业要通过资产重组 ,实现资源合理设置 ,勉励有条件的企业通过区域结构调解和生产装备的更新刷新 ,镌汰落伍的生产能力 ,逐步形成以大批量、专业化为内在的集约化生产方法。钢铁是国民经济的基础工业 ,受整体经济生长的拉动 ,钢铁行业也在快速生长 ,因此钢铁行业成为现在的热门、焦点行业 ,我国未来对钢铁的需求很是兴旺。

本次项目镀锌钢管生产团结中国资源特点并可一连生长的、知足低碳经济与节能减排要求的高效、优质、新型钢材产品的开发机制 ,使产品顺应各条理、各阶段、多方面用户的要求 ,开发节能减排、立异性和前沿性新手艺 ,从而推动我国钢铁工业的可一连生长。

3、知足目今镀锌钢管产品市场需求的需要

近年来 ,随着钢管的产量抵达了峰值后 ,行业履历了近3年艰难的日子 ,自2016年最先国家举行的供应侧刷新 ,显着改善了市场情形。其中钢管行业受钢铁工业整体大情形的影响 ,价钱亦获得了合理的回归 ,企业效益也好转起来。现在我国镀锌管生产手艺已经很是成熟 ,现在海内镀锌钢管生产企业接纳的主要手艺有酸洗缓蚀手艺、全自动热浸镀手艺、固态高频焊接手艺等 ,整体看海内镀锌钢管生产企业所使用的手艺差别不大 ,其手艺水平的差别主要体现在员工对工艺的掌握水平及操作水平、工艺参数的控制、自动化妆备的水平和质量治理系统的健全情形等。

镀锌钢管普遍应用于修建工程、消防工程、机械结构、金属用具等工业 ,近年来产量一直坚持着较高的增幅。我国是最大的生长中国家 ,目今 ,我国镀锌钢管需求量较大 ,项目的实验可有用知足我国镀锌钢管生长需要 ,关于我国经济生长具有主要的意义。

4、提升企业竞争力水平 ,有助于企业久远战略生长的需要

本项目将充分验展手艺领先优势、资源优势与人才优势 ,通过企业手艺刷新提升手艺水平 ,购置先进的手艺装备 ,接纳规;被 ,提升企业市场竞争力 ,充分使用外地优势资源 ,鼎力大举生长镀锌钢管工业 ,以增进企业可一连性生长 ,有助于项目企业做大做强镀锌钢管生产主业 ,并延伸企业工业链条 ,增进工业集群生长方面实现突破。通过本次建设项目的实验 ,项目公司将获得较大的经济效益和社会效益 ,并增进外地国民经济的可一连生长。

本次项目建设将鼎力大举引进海内外最先进的处置惩罚装备 ,建设设施完善的现代化车间 ,此举是项目公司久远战略妄想中极为主要的一环 ,关系着企业未来的生长能量 ,因此本次项目的提出适时且须要。

5、增添外地就业发动工业链生长的需要

本项目除少数治理职员和要害岗位手艺职员由企业解决外 ,新增员工均由外地招工解决。本项目建成后 ,将为外地新增大宗就业时机 ,吸收下岗职工与闲置生齿再就业 ,可增进外地经济协调生长;对拉动区域工业经济起到起劲作用。别的 ,项目的实验也将为外地调解经济结构 ,完善及延伸外地相关工业链 ,提高上下游工业的经济效益 ,为外地经济、税收带来可观的收入 ,对外地经济生长有直接的增进作用。为提高我国综合国力爆发重大而深远影响 ,关于搞活国民经济、增添国民收入、提高国民生涯水平有着很是主要的意义。

6、发动外地经济快速生长的需要

本项目正式运营后 ,可实现年均销售收入为87381.82万元 ,年均利润总额13622.07万元 ,年均净利润为10216.56万元 ,年上缴税金及冈蹲悛532.82万元 ,年上缴所得税为3405.52万元 ,年增值税为4843.78万元;项目的实验每年可为外地增添8782.11万元税金 ,可有用增进外地经济生长历程。

五、项目建设可行性剖析

1、政策可行性

该项目原质料、产制品和主要生产工艺的装备未列入《增进工业结构调解暂行划定》和《工业结构调解指导目录》中的榨取和限制类之列 ,因此 ,该项目生产切合国家工业政策 ,切合外地生长妄想。项目选择本着增添企业利润、提升企业产品加工工艺、提高企业焦点竞争力的宗旨举行。这将大幅提升企业产品质量和层次 ,提高企业占有市场的能力 ,产品市场远景辽阔 ,也为企业的科学一连生长涤讪了坚实的基础。

2、手艺可行性

项目公司拥有一支作业手艺熟练、忠实敬业、年富力强、精悍高效的手艺职员和生产工人步队 ,从而为公司的稳健高效生长涤讪了雄厚的基础。项目产品手艺及工艺均抵达海内领先水平 ,同时 ,项目公司还将着重对镀锌钢管生产手艺举行研发 ,一直提高产品综合手艺水平。因此 ,本项目建设在手艺上可行。

本次项目建成后将紧跟海内国际先进手艺生长脚步 ,一直缩短手艺更新周期 ,对生产各环节举行全程质量控制 ,确保本项目手艺水平的先进职位。

3、治理可行性

项目公司为实现跨越生长 ,公司坚持“科技领先 ,治理高效”的指导头脑 ,一直加速企业科技开发程序 ,提升公司治理水平。

本项目将凭证项目建设的现实需要 ,专门组建机构及谋划步队 ,认真项目妄想、立项、设计、组织和实验。在谋划治理方面将制订行之有用的种种企业治理制度和人才激励制度 ,确保本项目凭证现代化方法运作。

......

六、项目投资预算

本项目的总投资为45000.00万元

七、项目经济效益评价

项目建成后 ,达产年可实现年产值108000.00万元 ,年均销售收入为87381.82万元 ,年均利润总额13622.07万元 ,年均净利润为10216.56万元 ,年上缴税金及冈蹲悛532.82万元 ,年增值税为4843.78万元;投资利润率为30.27% ,投资利税率42.22% ,税后财务内部收益率22.01% ,税后投资接纳期(含建设期)为5.39年。

此报告为果真部分 ,需定制化体例政府立项、银行贷款、投资决议等用途可行性研究报告咨询金年会。

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